4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 02/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/018-2016       
42,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
42,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/008-2016       
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
4793/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
15
5646/000-2016       
-22,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
8956/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
9592/001-2016       
9,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
9,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,57
9196/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
15
9804/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
9448/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
087.437.608-48
39
10256/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 12ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - TJSP PARA VERIFICAÇÃO 
E XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0001208-67.2015.8.26.0495 - SAÍDA: 16/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
17/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
9449/2016
Dispensa - Isento Obras
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
087.437.608-48
39
10257/000-2016       
256,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA 13ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL PARA VERIFICAÇÃO E 
XEROCÓPIA DE PROCESSO Nº 0015111-68.2016.8.26.0495 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 
09/08/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/002-2016       
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PEDRO SOARES
03.00.04.122.3.1.90.94.01
F
133.667.078-95
57
10470/000-2016       
26.812,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - CONFORME AÇÃO PÚBLICA - 30ª CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 3ª VARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
26.812,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.812,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/023-2016       
537,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
537,32
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
4623/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO DA EMBREAGEM - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
4720/000-2016       
246,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA PONTEIRA DO CARDAN - VW 11.140 - BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
246,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5283/000-2016       
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO OIBUS VOLARE - PLACA - DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5284/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAR COROTE DE AGUA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE INSTALAR MANGUEIRA DE AR - FORD CARGO C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - SERVIÇOS
89,60
HR
0,8000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5285/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5287/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5298/000-2016       
212,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE TUBO DE AGUA - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
100,80
HR
0,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
51
5301/000-2016       
3.136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RETIFICA DE 06 CABEÇOTES
Vl.Total:
448,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE 03 BUCHAS DA BIELA
280,00
HR
2,5000
112,00
3 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO VIRABREQUIM
392,00
HR
3,5000
112,00
4 - SERVIÇO. DE POLIMENTO DO COMANDO
336,00
HR
3,0000
112,00
5 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOTOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.680,00
HR
15,0000
112,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
71
5353/000-2016       
450,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
DA TRIBUTAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
450,15
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
30,01
7209/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.477.095/0001-90
74
5342/000-2016       
734,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRENTIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA MFC-8952DW - BROTHER - Marca: BROTHER - 
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER MFC 8952 DW - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
734,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
734,44
9327/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
103
9894/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÕES NA FEPASA NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E NA 
SECRETARIA DE TRANSPORTES - 18/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/005-2016       
471,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
43,50
Un.:
M2
Quantidade:
5,8000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - JUNHO/16 - 
PLANEJ. URBANO
428,40
M2
23,8000
18,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/001-2016       
882,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
270,00
Un.:
M2
Quantidade:
36,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ URBANO
612,00
M2
34,0000
18,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
107
8456/000-2016       
112.179,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
Vl.Total:
919,77
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
9,20
2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km
21.185,38
%
28,0000
756,62
3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU 
EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
26.985,38
%
45,0000
599,68
4 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE 
BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km
17.379,07
%
10,9400
1.588,58
5 - BOCA DE LOBO SIMPLES (1,0m X 1,Om X 1,20m)
22.408,22
%
40,0000
560,21
6 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
5.895,20
%
80,0000
73,69
7 - RECUPERAÇÃO DE SARJETÃO (LARGURA = 1,0 m)
10.940,00
%
50,0000
218,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 
PAVIMENTO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
6.466,13
%
42,0000
153,96
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
110
2057/002-2016       
3.251,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
3.251,33
Un.:
%
Quantidade:
0,0900
36.743,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/031-2016       
2.778,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.778,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,52
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5595/000-2016       
78,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PARAFUSO DE SUPORTE DA MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5597/000-2016       
291,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO DO VOTUPOCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
291,92
Un.:
KM
Quantidade:
65,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5598/000-2016       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA DIANTEIRA
Vl.Total:
179,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO ESPIGÃO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/015-2016       
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5909/000-2016       
2.181,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
236,60
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,55
2 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
303,81
KG
19,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
185,65
KG
47,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
458,85
KG
115,0000
3,99
5 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
249,92
88,0000
2,84
6 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e 
substancias tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do 
acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.
540,60
DZ
102,0000
5,30
7 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da Embalagem de instrução  
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,08% - 
EMEI NOSSO NINHO 3,92% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
206,48
KG
89,0000
2,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5910/000-2016       
2.683,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
236,60
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
268,92
81,0000
3,32
3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
335,79
KG
21,0000
15,99
4 - BATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho 
e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
198,80
KG
56,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
229,10
KG
58,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
414,96
KG
104,0000
3,99
7 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e 
substancias tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do 
acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.
540,60
DZ
102,0000
5,30
8 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio  e transporte; 
e suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da 
instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato  da  
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
350,10
KG
90,0000
3,89
9 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da Embalagem de instrução  
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,14% - 
EMEI NOSSO NINHO 3,86% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
109,04
KG
47,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5917/000-2016       
3.767,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
191,10
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
4,55
2 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
239,85
KG
15,0000
15,99
3 - BROCOLIS - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar 
coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que  afetem 
a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim 
216,60
UN
38,0000
5,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas 
de   enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e 
isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.
4 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
150,10
KG
38,0000
3,95
5 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
383,04
KG
96,0000
3,99
6 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
207,32
73,0000
2,84
7 - MAMÃO FORMOSA –  higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
1.480,92
KG
258,0000
5,74
8 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e 
substancias tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do 
acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.
450,50
DZ
85,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - compacto e firme; sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio  e transporte; 
e suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem da 
instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato  da  
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
276,19
KG
71,0000
3,89
10 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA 
SEGMENTOS: CRECHE 86,57% - CRECHE NOSSO NINHO 13,43% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
171,68
KG
74,0000
2,32
9483/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
563/000-2016       
255,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1103328083/ 1106129552/ 4409233871 - 
VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 EM SÃO PAULO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,36
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
85,12
9485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
566/000-2016       
612,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A334310-4/ 1B084616-4/ 1J353809-4
Vl.Total:
383,07
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J314227-4/ 1A299938-4/ 1V930377-2  - 
VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 PERTENCENTE À SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
255,39
SV
3,0000
85,13
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/008-2016       
269,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016)
Vl.Total:
269,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
2.498,25
8200/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
315.856.108-52
719
9128/000-2016       
-384,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/003-2016       
201,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
Vl.Total:
201,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
8637/2016
Dispensa
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
750
9545/000-2016       
10.454,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
53,40
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
4.860,00
SV
100,0000
48,60
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
282,00
SV
20,0000
14,10
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
476,00
SV
70,0000
6,80
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
2.166,50
SV
70,0000
30,95
9269/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
9890/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SUZANO/SP LEVAR OS GRUPOS DE DANÇA QUE SE APRESENTARAM NA MOSTRA 
LATINO AMERICANA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA - 15/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 21h15 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
9270/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
9891/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  
JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
9271/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9892/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO NO POLO REGIONAL DO PROJETO GURI,  
JUNTO COM A COORDENAÇÃO DO POLO DE REGISTRO - 11/08/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
8883/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
820
10259/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANHE - VIAGEM À OSASCO PARA BUSCAR MATERIAIS/TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NA FEIRA DA 
FAMÍLIA NA PRAÇA BEIRA RIO - 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
9267/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10261/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO 
MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
9264/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10264/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO 
MUNICIPAL PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DAS ARTES - 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
9265/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10267/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL 
NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
38,88
1,0000
38,88
9266/2016
Outros/Não Aplicável
THIAGO DA HORA LOPES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
350.151.128-07
820
10270/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR OS PRODUTOS E ARTESANATOS DO MERCADO MUNICIPAL 
NO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - 29/05/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 01h30 DO DIA 30/05/2016 
- CULTURA
38,88
1,0000
38,88
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/002-2016       
10.720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
Vl.Total:
10.720,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CONTRATO 098/2013 - CULTURA
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/028-2016       
201,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
201,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,66
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7071/000-2016       
253,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLHO DE SOJA - tipo shoyu, frasco com 900 ml. - IGUATEMI
Vl.Total:
8,06
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,03
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr. - QUATA
23,00
UN
10,0000
2,30
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
222,50
UN
50,0000
4,45
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7170/000-2016       
889,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
175,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
1,75
2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml - PLUSH
419,00
FR
100,0000
4,19
3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
45,00
PCT
50,0000
0,90
4 - Limpador de uso geral - VEJA
225,00
FR
50,0000
4,50
5 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A 
DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
25,50
UN
30,0000
0,85
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
8178/000-2016       
639,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
29,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,98
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
43,20
PCT
20,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
6,72
PCT
6,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
10,95
LATA
3,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
298,80
UN
120,0000
2,49
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
14,50
PCT
10,0000
1,45
8 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 -  ESPORTES
180,00
UN
50,0000
3,60
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/09/2016 ATÉ 02/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125